2022年11月22日上午9:00在综合楼9003号办公室,资产处召开了审计整改工作会议。资产处全体成员参加会议,王国强主持会议。
会议主要内容:
一、审计中发现的资产盘点制度执行不严格。2019年、2020年学院均未组织资产盘点。2021年学院开展的资产清查,截至审计日,仍未完成。
资产处为了夯实资产管理基础工作,2021年初提交学院党委会下发了《2021年度资产清查复核及处置工作实施方案》,清查结果已于2021年12月8日召开了资产清查工作总结会议,向学院报告了资产清查初步成果。后因学院信息中心数据丢失以及疫情原因,该项工作申请延迟(见OA),现对审计提出的问题,我们要做到立行立改,会议同意继续实施专项审计阶段,委托社会中介机构对学校资产清理自查结果进行专项审计,对清理出来的各项损益及提供证据的真实性、可靠性进行核实确认,对个别事项出具经济鉴证证明,并出具资产清查专项审计报告和管理建议书。该项工作已经通过党委会会议立项,事务所采购工作立即启动,该项工作由李蕾负责。
二、是应退未退履约保证金。11月17日,资产处起草了关于再次开展涉企保证金清退工作的通知,随后报告院长办公会议通过。11月21日,王国强、未培就该项工作开展情况向分管院长作了汇报。同时与财务处作了会商,因历史问题年代久远等因素,最后同意聘请一家会计师事务所协助,该项工作由未培副处长负责。
三、审计中提到其他事项,资产处均积极作了整改。起草了《必赢线路检测3003采购代理机构管理暂行办法》等,并提交党委会同意后,已经下发。
会议上,大家一致认为此次审计整改工作非常重要,资产处一定通过整改,提升资产管理、物资采购等工作水平 ,更好地为学院教育教学创造优良的服务环境。